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[单选题]

《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》不涉及()。

A.人力资源外包

B.IT服务

C.工程项目外包

D.委托加工

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第1题
下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。

A.资金活动

B.资金管理

C.人力资源

D.担保业务

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第2题
《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》指引所称人力资源,是指()。

A.董事、监事、高级管理人员、全体员工

B. 股东、董事、监事、高级管理人员

C. 股东、董事、监事、全体员工

D. 股东、董事、监事、高级管理人员

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第3题
《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》所称组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、()会决议和企业章程,结合本企业实际,明确股东(大)会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。

A.监事会

B.董事会

C.股东(大)

D.经理

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第4题
根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,以下选项中,()属于企业合同管理应当关注的风险。

A.未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈

B.合同未全面履行或监控不当

C.合同纠纷处理不当

D.合同信息安全保密工作没到位

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第5题
()财政部正式发布企业内部控制配套指引,《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制应用指引》。

A.2002年7月

B.2009年6月

C.2010年04月

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第6题
2010年4月26日,财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门联合发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引包括()。

A.《企业内部控制基本规范》

B.《企业内部控制应用指引》

C.《企业内部控制评价指引》

D.《企业内部控制审计指引》

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第7题
下列各项中,不属于我国企业内部控制应用指引的有()。

A.控制制度类指引

B.内部环境类指引

C.控制活动类指引

D.控制手段类指引

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第8题
同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告
()。

A、企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

C、财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报

D、内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第9题
企业内部控制应用指引中规定的工程项目应该关注的风险不包括()。

A.工程造价信息不对称,技术方案不落实,概预算脱离实际,可能导致项目投资失控

B.立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败

C.工程物资质次价高,工程监理不到位,项目资金不落实,可能导致工程质量低劣,进度延迟或中断

D.竣工时间推迟,可能导致工程不能按时交付

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第10题
应用指引可以划分为三类,即内部环境类指引、控制活动类指引、控制手段类指引。基本涵盖了企业资金流、实物流、人力流和信息流等各项业务和事项。()
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第11题
联合颁布《企业内部控制基本规范》及其配套指引的部门包括()。

A.财政部

B.证监会

C.审计署

D.保监会

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