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[判断题]

食堂所有的物品采购清单必需及时进行入账。每周需对采购物料清单进行看板公示,接受膳食监督委员会和公司员工监督。各公司负责食堂采购人员每季度需进行调换一次,采购回来的食品需在公司公开场合进行验收确认,陪同验收人员≥2人,人事行政主任/经理每周至少参加一次验收工作()

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第1题
仓库物料账目与实际相符,()清晰准确,每日将进出仓单的内容及时录入电脑及系统,更新完善。

A.采购入库

B.领用出库

C.库存记录

D.物品清单

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第2题
清洁剂是清洁保养工作所必需的物品,采购清洁剂时应注意()。

A.货比三家

B.要选用环保产品

C.选择液体清洁剂

D.选购清洁剂时要看其浓度

E.明确需要何种清洁剂,在什么地方使用

F.不能以清洁剂泡沫的多少来确定质量

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第3题
糖尿病患者或者其他患者携带必需的液态药品,应进行安全检查,并应该向安检人员出示(),或经液态物品检测仪检查确认无疑的,可由旅客随身携带。

A.医生处方

B.药物清单

C.医院证明

D.航空公司同意书

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第4题
以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的?A.要求所有的采购都要

以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的?

A.要求所有的采购都要在经授权的供货商清单中选择供货商,该清单由负责签发采购订单的人独自保存。

B.依据实际生产情况,要求只能对事前批准的供货商支付采购款。

C.要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商。

D.要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额。

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第5题
当班抢救结束后,()要及时补充完善所有的药品、物品

A.接班者

B.当班者

C.下班者

D.组长

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第6题
每天饭后要将食堂内物品有序摆放,注意各原、辅料和厨具分区,及时清理食堂及门前废弃物和垃圾()
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第7题
以下关于个人信息存储正确的是()

A.个人信息保存期限应为实现目的所必需的最短时间,超出上述个人信息保存期限后,应对个人信息进行删除或匿名化处理

B.收集个人信息后,个人信息控制者宜立即进行去标识化处理,并采取技术和管理方面的措施,将去标识化后的数据与可用于恢复识别个人的信息分开存储,并确保在后续的个人信息处理中不重新识别个人

C.传输和存储个人敏感信息时,应采用加密等安全措施,存储个人生物识别信息时,应采用技术措施处理后再进行存储,例如仅存储个人生物识别信息的摘要

D.当个人信息控制者停止运营其产品或服务时,应及时停止继续收集个人信息的活动;将停止运营的通知以逐一送达或公告的形式通知个人信息主体;对其所持有的个人信息进行删除或匿名化处理

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第8题
为保证所有的产品销售均已入账,戊公司下列控制活动中与这一控制目标直接相关的有()

A.对销售发票进行顺序编号并复核当月开具的销售发票是否均已登记入账

B. 检查销售发票是否经适当的授权批准

C. 将每月产品发运数量与销售入账数量相核对

D. 定期与客户核对应收账款余额

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第9题
采购部应建立供应商档案,包括()

A.采购合同或者协议

B.采购物品清单

C.供应商资质证明

D.质量标准

E.验收准则

F.供应商定期审核报告

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第10题
为了确保符合由政府机关设立的经济制裁,其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后,要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性()

A.是的,这是国际指导推荐的

B.不,必须对新关系进行筛选和加强尽职调查

C.不,清单更新后应及时进行筛选

D.是的,筛选所有现有的客户关系,确保机构不与被制裁的个人或实体打交道

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第11题
某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:

A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。

B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果

C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。

D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.

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