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[判断题]

利润表各项目均需填列“本期金额”和“上期金额”两栏。其中“本期金额”栏内各期数字,均应当按照相关科目的发生额分析填列()

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第1题
利润表各项目均需填列“本期金额”和“上期金额”两栏。其中“上期金额”栏内各项目数字,应根据上面该期利润表的“本期金额”栏内所列数字填列。()
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第2题
利润表中“上期金额”填写应注意的事项有()

A.上期利润表规定的项目与本期利润表不一致时应调整为一致

B.填列各项目上期金额时要填写其余额数

C.该项目根据上期利润表中的本期金额填列

D.上期利润表规定的项目与本期利润表一致

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第3题
本年一季度利润表中上期金额,应按照上年利润表的本期金额调整填列。此题为判断题(对,错)。
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第4题
“利润表”中“本期数”栏各项目数字是根据损益类账户的()填列的。A、期初余额B、期末余额C、本期发

“利润表”中“本期数”栏各项目数字是根据损益类账户的()填列的。

A、期初余额

B、期末余额

C、本期发生额合计数

D、累计发生额合计数

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第5题
“利润表”中“本月金额”栏的各项目一般根据各损益类账户的期末余额计算分析填列()
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第6题
小企业首次执行《小企业会计准则》当年“利润表”的“上年金额”栏内各项目数字,应根据上年“利润表”的“()”栏内各项目数字经调整后填列。

A.期末数

B.期初数

C.本年发生数

D.本年累计数

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第7题
根据《工会会计制度》规定,成本费用表“本年累计数”栏内各项目,根据自年初至本期期末各项目的累计实际发生额填列,也可以根据上月成本费用表“本年累计数”加上本月成本费用表“本月数”后的金额填列。()
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第8题
()中需按照企业所得税、土地增值税等不同税种类别分别填列各税种明细的期初余额、期末余额及本期增减变动金额等;其中期初余额(境内用友账面数)、期末余额(境内用友账面数)、本期计提(境内用友账面数)和本期支付(境内用友账面数)均需按照境内用友账面金额填列

A.应收账款明细表

B.预收款项明细表

C.应交税费明细表

D.存货明细表

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第9题
()中需按照存货类别填列年初数、本期增加、本期减少及期末数等各项明细,且期末存货净值需与资产负债表中所列示的明细及金额保持一致

A.存货明细表

B.资产负债表

C.应收账款明细表

D.利润表

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第10题
某公司2013年损益类账户资料如表10—4所示(所得税税率为25%): 表10一4某公司账户期末发生额统计表

某公司2013年损益类账户资料如表10—4

所示(所得税税率为25%):

表10一4某公司账户期末发生额统计表

单位:元

项目 本期贷方发生额

本期借方发生额

主营业务收入

450 000

主营业务成本

300 000

营业税金及附加

2 000

管理费用

15 000

销售费用

4 750

财务费用

4 500

营业外收入

40 000

营业外支出

3 000

其他业务收入

30 000

其他业务成本

9 000

资产减值损失

500

公允价变动损益

2 000

投资收益

25 000

要求:根据资料,完成利润表中的数据

(见表10—5)。

表10—5利润表

编制单位:某公司2013年12月31日 单位:元

项目 本期金额

一、营业收入

(1)

减:营业成本

(2)

营业税金及附加

2 000

销售费用

4 750

管理费用

15 000

财务费用

4 500

资产减值准备

500

加:公允价值变动损益(损失以“一”号

填列)

一2 000

投资收益(损失以“一”号填列)

25 000

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润

(3)

加:营业外收入

40 000

减:营业外支出

3 000

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(损失以“一”号填列)

(4)

减:所得税费用

51 062.5

四、净利润(净亏损以“一”号填列)

(5)

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第11题
当期《免抵退税申报汇总表》中的“当期应退税额”应填列在()。

A.下期《增值税申报表》附表二的“上期留抵税额退税”中

B.本期《增值税申报表》附表二的“上期留抵税额退税”中

C.下期《增值税申报表》主表的“免、抵、退应退税额”中

D.本期《增值税申报表》主表的“免、抵、退应退税额”中

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