首页 > 财会类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

不属于内部控制目标的是()。

A.合理保证企业经营管理合法合规

B.促进企业实现发展战略

C.合理保证企业资产安全

D.信息与沟通

答案
收藏

D、信息与沟通

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“不属于内部控制目标的是()。”相关的问题
第1题
内部控制只能提供实现组织目标的合理保证。限制目标实现的一个因素是:A.管理者参与整个公司

内部控制只能提供实现组织目标的合理保证。限制目标实现的一个因素是:

A.管理者参与整个公司全面的风险评价过程。

B.董事会是独立的和活跃的。

C.内部控制的成本不能超过其所带来的收益。

D.管理者监督内部控制

点击查看答案
第2题
内部控制目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司总体战略和经营目标的实现。()
点击查看答案
第3题
内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证以下哪些因素限制了内部控制实现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.审计委员会是能起作用的,独立的

C.管理层监督业绩

D.内部审计师的首要职责是检查舞弊

点击查看答案
第4题

内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证,原因就在于()。

A.部控制人员的执行不力

B.内部控制的目标制定不合理

C.内部控制本身具有一定的局限性

D.内部控制制度有待完善

点击查看答案
第5题
内部控制仅能为组织的目标和目的有效率和效果的实现提供合理的保证。以下哪项因素限制了内部
控制实现上述目标的可能性:

A.内部审计师的首要职责是检查舞弊;

B.审计委员会是能起作用的、独立的;

C.内部控制的成本不应超出其收益;

D.管理层监督业绩。

点击查看答案
第6题
内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证。以下哪些因素限制了内部控制实
现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.管理层监督业绩

C.内部审计师的首要职责是检查舞弊

D.审计委员会是能起作用的,独立的

点击查看答案
第7题
下列哪一项不属于计划的功能()

A.为领导提供决策

B.保证决策目标的实现

C.为实施控制提供依据

D.利于各种资源的合理配置

点击查看答案
第8题
下列各项中,不属于会计师事务所实现质量控制目标的措施的是()。

A.根据具体情况出具恰当的报告

B.建立以质量为导向的业绩评价政策和程序

C.合理确定管理责任

D.投入足够的资源制定和执行质量控制政策和程序,并形成相关文件记录

点击查看答案
第9题
以下不属于商业银行内部控制的目标的是()。

A.保证商业银行健康、可持续发展的基石。也是银监会对商业银行法人监管的重点

B.保证商业银行风险管理的有效性

C.保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他信息的真实、准确、完整和及时

点击查看答案
第10题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:A.

以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标;

B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正;

C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标和目的得以高效率、经济地实现提供合理的保证;

D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。

点击查看答案
第11题
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标

B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正

C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的保证

D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改