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[单选题]

审计通知书应由下列哪项下达?()

A.会计师事务所

B.国家审计机关

C.内部审计机构

D.审计小组

E.财政部

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第1题
注册会计师在进行审计之前,要有其所在的会计事务所下达审计通知书。()
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第2题
下列哪项不是内部审计主管的职责?A.向审计委员会说明高层管理人员对所有重大审计发现的决定。B.向

下列哪项不是内部审计主管的职责?

A.向审计委员会说明高层管理人员对所有重大审计发现的决定。

B.向审计委员会报告事前与CFO会面的结果,以及有关存货调整记录可被考虑的选择方案。

C.强调重大审计发现和建议,就已批准的审计工作计划进行报告。

D.在将审计发现报告给审计委员会之前设法关注存货问题。

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第3题
下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计
师的最有可能的理由?

A.审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件。

B.期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施。

C.错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动。

D.一些政府机构要求这样分发。

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第4题
工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立
的:

A.内部审计专业实务标准;

B.iia的道德规范;

C.内部审计的职责声明;

D.全美反欺诈委员会的报告。

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第5题
某审计师计划对客户信息系统进行审计。该系统使用个人电脑与局域网。与大型机系统相比,该系统会
增加除了下列哪项以外的风险:

A.缺乏能确保数据被完整获取的程序性文档。

B.储存在pc机上的数据安全性降低。

C.由于处理数据的硬件故障带来的问题。

D.不完整的数据通讯。

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第6题
特种设备检验检测机构应如何对待安全监察机构下达的《特种设备强制检验通知书》?

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第7题
以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:A.参与系统开发会影响审计独立

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价;

B.参与系统开发会拖延这个项目的进行;

C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备;

D.以上答案都不对。

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第8题
下列哪项不是儿科护士的角色?()

A.专业照护者

B.健康协调者

C.护理计划者

D.医嘱下达者

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第9题
以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?

A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加人某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同生效之前审查其草稿。

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第10题
《中国男足》期刊社违反《期刊出版办理规定》的,新闻出版广电总局视其情节轻重,可以同时采取下达警示通知书、通报批评、责令公开检讨、责令改正等行政措施。()
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第11题
关于会计档案的销毁,下列说法中正确的有()。

A.单位销毁会计档案中,单位档案机构和会计机构应共同派员监销

B.国家机关销毁会计档案时,应由同级财政部门和审计部门派员参加监销

C.财政部门销毁会计档案时,应由同级审计部门派员参加监销

D.由单位负责人主持会计档案的销毁

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