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[判断题]

员工报销单的“差旅-交通费用”的交通工具为“自驾车”时,可以不需提供《自驾车出 行差旅费报销申请表》,但里程字段必填,且自驾车油费的可报销金额不得大于“里程*0.8/ 公里()

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第1题
差旅费用报销需要提供的附件资料包括(),并在共享系统走差费费用报销单流程

A.交通、住宿发票

B.差旅行程表

C.关联员工出差审批流程

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第2题
员工S为某部门领导,同下属H、I、J、K一同出差办公,出差期间发生的正常的差旅费用及交通费用,报销流程正确的有()

A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情,故主动申请,帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销

B.员工S作为部门领导,将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销

C.多人出差单独核算太过于麻烦,因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用,一并提交费控流程进行报销

D.员工I经常出差,熟知差旅费报销流程及原则,主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用,创建报销单时选择报销人为S

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第3题
员工单次差旅活动产生的费用可以分多个单据进行报销()
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第4题
如果员工要报销出差费用,需要走什么流程()

A.费用报销单

B.签呈审批流

C.付款申请单

D.差旅费用报销单

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第5题
员工出差结束,进行差旅费用报销时,无需另行填写报销明细表,只需打印《出差需求-计划-汇报-费用单》或《出差申请-汇报-费用单》,填写报销单并附对应的发票即可()
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第6题
关于费用报销标准,以下哪一项是错误的()

A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款

B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销

C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销

D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符

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第7题
以下关于出差报销说法正确的有()

A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费

B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销

C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%

D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准

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第8题
差旅杂费是指员工出差时发生的()

A.日常餐饮(工作餐、超市食品等)

B.市内交通(地铁、公交以及出租车等)

C.住宿发生的工作所需上网及电话、打印、洗衣等费用(需在发票或住宿水单中明确列示)

D.到达日和回程日往返机场、码头、火车站等与出发地或目的地之间所发生的交通费用

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第9题
关于差旅费用报销,以下说法正确的是()
A.员工出差回来后,应在五个工作日内填写差旅费用报销单,当月票据当月报销,如月末出差,当月票据无法及时报销的应在次月15日前报销完,超期未报则在当月发放工资时从工资中扣除借款B.研发人员短期内无法返回的,需将当月发票自行填好并寄回本部门同事统一转交财务中心核销C.员工出差期间若因工作需要发生业务招待费时,如未在出差费用计划表中有列示,则应事先向公司领导请示,经同意后方可在规定标准内宴请,报销时除正式发票外还需附上详细消费清单、转帐付款证明,否则财务不予报销D.出差人员伙食补助每天85元,在次月工资里结算
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第10题
差旅人员的差旅补助中已含交通补助,公司不再另行报销额外交通费用,但差旅人员往返机场、火车站的交通费予以实销实报()
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第11题
以下说法不正确的是()
A.不允许员工借款用于业务招待费,业务招待费必须经费用控制部门审批使用,发生后预算内据实报销B.不允许员工因私借款,除特殊情况经董事会批准外C.关于费控系统填报,报销单选择费用承担部门需与开票主体公司保持一致D.出差人员因公出差原则上应提前4天提报<<出差审批表>>,详细注明出差人员、出差目的和事由、出差路线、出发时间、预计返回时间、需使用的主要交通工具(乘坐超标准的交通工具的,需说明原因)、同行人员、费用预计金额
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