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[单选题]

对被审计人所在单位经营成果真实性评价,应当以()为主。

A.省联社年度KPI考核结果

B.年度会计决算真实性和资产质量真实性

C.年度经营利润

D.年度账面利润

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第1题
被审计人及所在单位接到审计通知书后,应积极做好准备工作,需提供()等资料。

A.被审计人的述职报告

B.需要进行审计的有关帐、表、凭证等资料

C.内部制定的有关规章制度,相关年度的工作计划、工作总结、有关会议记录和业务档案

D.外部监管部门和上级机构对被审计人所在单位的检查结果及相关资料

E.重大事项

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第2题
保险公司董事及高级管理人员审计内容主要包括审计对象在特定期间及职权范围内对以下事项所承担的责任:()

A.经营成果真实性;

B.经营行为合规性;

C.内部控制有效性;

D.经营方法合理性;

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第3题
根据独立审计准则的要求,注册会计师在审计的基础上对被审计单位的会计报表发表审计意见,审计意见的表述内容具体应包括()

A.会计报表是否按照企业会计准则和相关会计制度的规定

B.会计报表是否符合企业会计准则及国家其他有关财务会计法规的规定

C.会计报表在所有方面是否公允地反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

D.会计报表在所有重大方面公允地反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

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第4题
被审计人及其所在单位应自收到审计报告之日起()个工作日内提出书面反馈意见。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题
(),注册会计师应发表保留意见审计报告。 A.重要事项的会计处理或财务报告重要项目的编制方法

(),注册会计师应发表保留意见审计报告。

A.重要事项的会计处理或财务报告重要项目的编制方法和前期不一致,且不符合有关法规的规定,被审计单位拒绝调整

B.存在重要的未确定事项,注册会计师无法适当地预计对财务报告相关项目的影响

C.被审计单位的财务报告严重歪曲了单位的财务状况、经营成果和财务状况变动情况,被审计单位拒绝进行调整

D.注册会计师受到被审计单位人为的或客观条件的限制,未能实施必要的审计程序,难以保证个别重要项目的真实情况

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第6题
高管人员离任审计范围是监管机关要求的审计事项,审计重点是被审计对象任期内经营指标真实性、内控管理合规性、风险防控有效性和有无经济责任等情况。()
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第7题
作为财务报表审计目标,()是指被审计单位的财务报表是否在所有重大方面公允反映其财务状况、经营成果和现金流量。

A.合法性

B.公允性

C.一贯性

D.认定

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第8题
根据下文,回答第 2~4 题。 注册会计师应特别关注与财务报表相关的特殊项目的审计,请对下列问题作
根据下文,回答第 2~4 题。

注册会计师应特别关注与财务报表相关的特殊项目的审计,请对下列问题作出判断。

第 2 题 注册会计师对简要财务报表出具的审计报告,下列说法不恰当的有()。

A.审计报告的强调事项段应当指出,为了更好地理解被审计单位的财务状况、经营成果以及注册会计师实施审计工作的范围,简要财务报表应当与已审计财务报表以及审计报告一并阅读,或提醒财务报表使用者注意财务信息附注中对上述事项的说明

B.简要财务报表的审计报告日期应当早于其依据的已审计财务报表的审计报告日期

C.只有对简要财务报表所依据的财务报表发表了审计意见,注册会计师才可对简要财务报表出具审计报告

D.审计意见段应当说明,简要财务报表中的信息是否在所有重大方面与其依据的已审计财务报表一致。如果对已审计财务报表出具了非无保留意见的审计报告,即使对简要财务报表的编制表示满意,注册会计师仍应在对简要财务报表出具的审计报告中指出,简要财务报表依据的已审计财务报表已被注册会计师出具非无保留意见的审计报告

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第9题
被审计单位财务报表在所有重大方面公允地反映了其财务状况、经营成果和现金流量,这被称为财务报表的()。

A.公允性

B.合法性

C.公正性

D.独立性

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第10题
工程结算审计是指对工程价款结算的()进行的审查和评价。

A.真实性

B.合规性

C.经济性

D.准确性

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第11题
评价指引专门对内部控制评价报告进行规范,企业在评价报告中至少应披露()。

A.董事会对内部控制报告真实性的声明

B.内部控制评价工作的总体情况

C.内部控制评价的范围,描述内部控制评价所涵盖的被评价单位

D.内部控制缺陷及其认定情况

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