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[主观题]

内部审核是为了确保质量体系的适应性、充分性、有效性和效率以达到规定目标所进行的相关的活动。()

此题为判断题(对,错)。

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第1题
首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:A.确保内部审计职能的充

首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:

A.确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务

B.表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求

C.与审计委员会和管理层建立责任

D.满足有效的连续计划的需要

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第2题
根据《专业实务框架》,评估内部控制系统充分性的主要目的是确定;A.内部控制系统的设计是否是为

根据《专业实务框架》,评估内部控制系统充分性的主要目的是确定;

A.内部控制系统的设计是否是为了保证遵守有关政策、计划、程序、法律和规定;

B.内部控制系统是否为实现公司目标提供合理保证;

C.内部控制系统是否能降低内在风险;

D.内部控制系统是否能保证管理层所用信息的可靠性和完整性。

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第3题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:A.

以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标;

B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正;

C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标和目的得以高效率、经济地实现提供合理的保证;

D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。

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第4题
一旦审计报告起草完毕,负责监督审计师的人员应该对报告初稿进行审查,这主要是为了确保所有 A.陈

一旦审计报告起草完毕,负责监督审计师的人员应该对报告初稿进行审查,这主要是为了确保所有

A.陈述均得到证据支持,而且可以得到真伪鉴证

B.关于采取纠正行动的建议都明确清晰

C.被审计领域内部的程序均得到审计

D.抽样规模适合所发现的任何问题

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第5题
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述

A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标

B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正

C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的保证

D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露

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第6题
按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充
分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

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第7题
质量审核一般包括()

A.产品质量审核

B.质量体系审核

C.过程质量审核

D.管理评审

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第8题
领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职
责是:

A.实施和监督由董事会设计的控制

B.审核财务和经营信息的可靠性和完整性

C.确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理

D.建立和保持组织文化

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第9题
下列______项活动经推定不会损害内部审计师的独立性。 Ⅰ.为新信息系统应用程序提议控制标准。 Ⅱ.为
新计算机应用程序的运行起草程序,确保建立了适当的控制。 Ⅲ.在新计算机应用程序安装前,对程序进行审核。

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.只有Ⅲ

D.Ⅰ和Ⅲ

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第10题
以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展整个企业风险评估方面发挥的作用?A.

以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展整个企业风险评估方面发挥的作用?

A.落实风险管理方法和控制措施,以规避所确认的风险

B.发挥监督作用,以确定公司是否建立恰当的风险管理程序,并确定这些程序是否充分有效

C.检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性,并提出相关改进建议

D.确保企业已建立并落实健全的风险管理程序

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第11题
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:A.审批业务工作方案;B.支持对内部审计活动提出的

以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:

A.审批业务工作方案;

B.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督。

C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告;

D.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作

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