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[单选题]
内部控制措施中,属于财产物资控制的是:
A.计划控制
B.质量控制
C.材料的验收和领用制度
D.会计凭证的复核制度
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A.计划控制
B.质量控制
C.材料的验收和领用制度
D.会计凭证的复核制度
在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么?
A.评估某项活动中内部控制措施的有效性。
B.记录对公司内部控制框架的理解情况。
C.开展内部控制测试。
D.评估内部控制风险。
A.网络管理员可以通过Internet在家里远程登录、维护核心交换机
B.应关闭服务器上不需要的网络服务
C.可以通过防病毒产品实现对内部用户的网络访问控制
D.可以通过常规防火墙实现对内部用户访问外部网络的访问控制
A.现金日记账与现金总账之间的核对
B.银行存款日记账与银行对账单之间的核对
C.应收账款总账与所属明细账之间的核对
D.会计部门财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细账之间的核对
A.明确设定可接受的风险水平
B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施
C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系
E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估