A.验收前先检查车况,收货员对照送货单据,COA(若有)检查实物的外观,核对实物名称、批号、数量
B.验收时收货员填写《收货检查表》,送货单填写代码、批号、数量、打印物料标签
C.复核员核对货物与标签内容一致后贴上标签,在《收货检查表》与送货单上签字再次确认
D.收货员通知QC人员抽检,若合格就办理入库,更新台账,不合格就通知采购退货或送至不合格区存放待进一步处理
E.最后交单到仓库文员处录入ERP,完成整个收货过程
A.整个营业厅和每个营业员的业务受理单与系统中业务受理量的一致性、正确性
B.宣传物料的使用量与库存量的一致性、正确性
C.所收现金(支票)、所使用的发票(含自助服务终端的现金和发票)与系统中的日结账单、销账清单等的一致性、正确性
D.售卡量、库存、售卡收入与系统中统计数据的一致性、正确性
E.终端销售量、库存量与当日(月)营业帐目的一致性、正确性
A.快递包裹,工单——延误其他
B.普通包裹,不处理
C.普通包裹,工单——延误其他
A.普通包裹
B.快递包裹
C.信件
D.物品类特快
A.包裹是否符合邮政公事邮件的准寄范围
B.包裹面单上是否加盖交寄单位公章
C.包面上是否加盖邮政公事戳记
D.包裹面单上是否加盖邮政公事戳记