自助设备正常运行使用涉及现金、重要空白凭证的清分、清点、交接、装箱、押运、装卸、入账等环节的,必须遵守()有关管理规定
A.清机装卸钞/凭证
B.查库
C.轮岗
D.强休
A、清机装卸钞/凭证
A.清机装卸钞/凭证
B.查库
C.轮岗
D.强休
A、清机装卸钞/凭证
A.自助设备维修时,在下钞箱体未打开的情况下可由一名行内人员全程陪同维修人员
B.内勤行长(或其授权人)要监督柜员碰箱检查,并对现金大数卡把审核,对重要空白凭证、有价单证、假币、贵金属、印章及其他物品核对结果进行确认,无需重复盘点、无需全程监督
C.网点可使用专用密封透明袋封存柜员使用频次不高的重空凭证,由柜员和内勤行长双人签名装封、按旬查库,减少柜员清点时间及凭证损耗
D.网点负责人每季对在行式且未集中管理的自助设备进行一次全面检查,其中对同一在行点或同一自助区的自助设备(含取款机、存取一体机、现金超柜、超级柜台等)的检查必须一次性连续完成
A.分行自助设备钥匙保管人员
B.分行机构库凭证、现金记账人员
C.分行重要空白凭证保管人员
D.分行对账岗
A.打印机客户交易凭条短缺
B.钞箱缺钞
C.打印色带失效
D.交易日志纸卷卡纸
A.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为,且金额巨大,性质严重,甚至形成案件苗头
B.发现柜员违背客户真实交易意愿,发起虚假业务,且金额巨大,性质严重
C.发现网点出现重大业务差错
D.发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符,业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失
E.发现重大系统缺陷和运行故障
F.影响网点正常营运的重大突发事件
A.会计档案调阅登记簿仅用于记录纸质会计档案的调阅情况
B.分行日常重要会计区域管理中、分行会计运营部负责人及主管现金、检查工作副职,均属于有权管理人员,不属于外来人员
C.网点日常密码、钥匙交接时,不涉及更换密码或钥匙的。可直接在网点进行在用密码、钥匙的交接,不再启封、重新封存备用封包
D.自助设备吞卡处理情况登记簿不再进行纸质登记
A.监控室监控设备、现金办应急报警装置正常运行
B.检查收货口对人员及商品进出管控是否履职
C.收银线自助收银机和未购物通道是否有人值守
D.以上出现1种违规情形,此项全扣
E.此项目分值为3分
F.出现重大漏洞缺失的,加扣门店总分5分