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[判断题]

柜台经理应按周检查网点现金库存量是否合理,并负责对本网点所有柜员的现金、表外尾箱进行检查()

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第1题
属于柜台经理每周自查的内容包括()

A.检查是否有专人负责反洗钱的报送工作

B.对本网点所有柜员的现金尾箱、表外尾箱是否账实相符

C.检查印章保管人员是否将未放入印控仪的印章和重要物品妥善保管,日终统一入库(保险柜)保管

D.通过人民银行账户管理系统检查本检查周期内的人民币结算账户开立、变更、销户和结转久悬账户是否按规定向人民银行报备

E.检查账户的使用情况是否符合人民银行的规定

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第2题
柜台经理在网点平账前应打印“网点未处理清单”,查看(“”)业务代号下是否有余额,检查笔数、币种、金额、调缴渠道等;检查“网点未处理清单”中柜员尾箱限额是否正常()

A.5

B.1

C.7

D.3

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第3题
关于柜面受理的大额现金预约以下说法正确的是()

A.客户申请调高公转私限额的,须向开户网点提交合法合理用途的依据材料,支行审核后决定是否调高

B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡(或营业执照、单位证明等资料)到网点柜台现场预约

C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务,客户对预约信息签名确认,同时需留存相关资料复印件

D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请,网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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第4题
属于柜员每日自查的内容包括()

A.检查尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假印章、并按规定频率及时上缴库管员或分行;残损币是否准备加盖全额、半额章

B.检查表外尾箱的重要空白凭证库存量是否合理,作废的重要空白凭证是否剪角或加盖作废戳记,是否及时上交库管员或分行

C.检查已作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴专人保管

D.柜员间岗位交接时,是否按规定办理印章、重要物品的移交,接交的柜员是否与岗位相符,是否存在交叉交接的情况,是否及时在柜台结算信息管理系统中进行交接登记

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第5题
运营内控副行长/经理应按()彻查网点国内结算条线印章

A.日

B.周

C.旬

D.月

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第6题
客户领取预约直配现金,客服经理须核对封包二维码与主机查询预约订单信息一致,提示客户检查封包是否完整,并现场拆包核对金额。网点负责人每周查库应预约直配现金封包应清点个数,核对订单二维码,检查封装完整性()
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第7题
单位支取现金单笔额转人民币或外币等值10万元以下的,网点柜员审查业务真实性、合规性无误后,由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名,网店柜员再按照相应的业务流程办理()
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第8题
现场管理人员应按()对网点空白重要凭证管理情况进行全面检查.

A.周

B.月

C.季

D.年

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第9题
柜员未换人检查尾箱并签字、网点签到信息表上无柜台经理签字,未正式签退或漏打轧账单、尾箱余额表,事中监督流水,网点未平账被总行强制签退为什么类型的差错()

A.规范类差错

B.一般业务差错

C.严重业务差错

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第10题
以下业务操作,正确的是()

A.小李是刚入职的新行员,在办理现金业务收缴过程中发现假币两张,他请持有反假资格上岗证的营运主管和现金调拨人员协助完成假币收缴工作

B.客户在智慧柜员机办理业务时操作不当被吞卡,大堂经理拿出钥匙从柜员机取出卡片,直接返还给客户

C.现金收付人员在办理大额存取业务过程中因现金清分需要,未锁屏收妥印章现金,到隔壁柜台清分现金

D.自助设备公司维修人员到网点加钞间维修自助设备,大堂经理与营运主管陪同,由于人手紧张,中途两人离开

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第11题
网点日间库管理中,要注意()

A.网点日间现金库(箱)大额现金是否放置在日间现金库保管,是否存在长时间在柜面放置情况

B.网点日间金库的现金出入库时应双人办理

C.网点库管员给自己发放现金时,营运主管授权是否流于形式

D.网点现金库操作员和客户服务经理应根据现金实物进行轧账

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