关于内控审计问题,说法正确的是()
A.内控审计问题包括高压线问题、中压线问题
B.内控审计问题包括高压线问题、中压线问题、一般缺陷问题
C.内控审计问题来源公司内外部审计
D.内控审计问题来源公司内外部审计、巡检、日常管理等
BD
A.内控审计问题包括高压线问题、中压线问题
B.内控审计问题包括高压线问题、中压线问题、一般缺陷问题
C.内控审计问题来源公司内外部审计
D.内控审计问题来源公司内外部审计、巡检、日常管理等
BD
A.货物代配送属于销售业务的范畴
B.定金订单和退货订单是总部财务稽查与审计的重点
C.办事处内部应建立详细的登记薄,做到明细清晰,有据可查
D.高于合同价的订单系统可以自动审核通过
A.后勤保障条线
B.业务管理条线
C.审计监督条线
D.风险合规条线
A.方法简单不易抓住重点
B.工作量大,不利于提高审计工作效率
C.适用于内控系统比较健全的被审计单位
D.适用于规模较小的被审计单位
E.审计的针对性比较强
A.注册会计师审计具有更大的强制力和更高的保证程度
B.注册会计师和审计客户协商确定费用,但是注册会计师在发表审计意见时,独立性不能受到干扰
C.政府审计的依据是《中华人民共和国注册会计师法》
D.注册会计师应当在其职权范围内对审计过程中发现的问题向审计机关反映情况,提供有关证明材料
A.完善基本医疗保险金管理内控制度,形成部门之间、岗位之间和业务之间相互制衡、相互监督的内控机制
B.加强行政监管,建立基本医疗保险金欺诈防范机制,杜绝骗保等欺诈行为的发生
C.建立和完善基本医疗保险金内部审计制度,及时整改审计发现的问题
D.定期向社会公布基本医疗保险金收支情况和参保人员医疗保险待遇的享受情况,接受社会各界的监督
A.说到底应该由首席审计执行官为公司治理承担责任
B.对管理层的补偿制度是公司控制架构的组成部分
C.因实施员工股票期权或奖金而导致的股东财富稀释属于会计问题,而不属于公司治理问题
D.公司控制机制包括内部和外部机制
B、开展预算执行分析,有关部门要收集有关信息资料,根据不同情况采用一些方法,从定量的层面反映预算执行单位的现状、发展趋势及其存在的潜力
C、企业预算管理委员会应当定期组织预算审计,纠正预算执行中存在的问题
D、预算年度终了,预算管理委员会应当向董事会或者经理办公会报告预算执行情况
A.业务管理条线
B.风险合规条线
C.内部审计监督
D.外部审计监督
A.会计人员从业基本要求
B.具备法律风险或审计部门的工作经验
C.熟悉公司主要管理制度和内控流程
D.具备较强沟通协调能力