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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

审计人员建立审计分析模型进行数据分析根据有()。

A.业务逻辑

B.审计人员经验

C.合用法律法规

D.数据间勾稽关系

E.数据分析成果归档

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第1题
一个银行的内部审计设计了一个多元回归模型估计来自商业贷款的利息收入。这个模型已经使用多
年了。在今年使用这个模型时,这位审计发现r2的值显著下降,但是模型看起来工作的很好。下面哪一项关于这种变化的说法正确?

A.如果使用横断面数据进行回归分析会使r2的值上升。

B.回归分析对估计利息收入不再适用。

C.一些没有包括在模型中的新的因素引起了收入的变化。

D.线性回归分析会提高模型的可信度。

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第2题
通用审计软件可以使审计人员:a.监视应用程序的执行。b.在对主文件上用真实和虚拟的实体进行数据测

通用审计软件可以使审计人员:

a.监视应用程序的执行。

b.在对主文件上用真实和虚拟的实体进行数据测试的过程中,处理这些测试数据。

c.从文件中选取样本数据并且对计算进行检查。

d.在正常的应用程序中插入特殊的审计例程。

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第3题
(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为: (1)检查

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:

(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;

(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;

(3)对该单位会计核算工作进行了检查。

要求:根据资料回答13-15题:

13、按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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第4题
离任审计应当根据人员变动情况及时进行,原则上实行()的原则。A.先审计后离任B.先离任后审计C.边

离任审计应当根据人员变动情况及时进行,原则上实行()的原则。

A.先审计后离任

B.先离任后审计

C.边审计边离任

D.以上均可

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第5题
除了对登陆、操作、程序变动和其他功能的控制,计算机系统还需要建立一条信息的审计轨迹。下列哪项信
息通常不包括为非授权的系统登陆尝试而设计的审计的审计轨迹记录中?

A.被授权用户的名单。

B.尝试的事件或业务类型。

C.用来进行尝试的终端。

D.流程中可见到的数据(Thedataintheprogramsought)。

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第6题
利用下列资料回答问题: 某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提
供代码服务和信息交流。在转移数据到增值网络VAN之前,公司施行了在线交易流程。内部审计师有责任对该流程进行评估。另外,公司和增值网络VAN声称允许内部审计师每年一次对增值网络VAN控制进行检查与执行,合同还说明在公司会计年度的第二或第三季度内可以突击进入增值网络VAN系统。这一时期已经选定以防干扰增值网络VAN业务流程高峰期。这一条款并未经过内部审计师检查。经董事会批准的年度审计计划要求本年度开展全面审计。 在EDI/EFT系统设计时审计人员最不可能提出下列哪项建议?

A.同意一项电子文件的个人鉴定应当单独作为一数据字段储存;

B.灾难的恢复计划必须建立;

C.数据安全措施必须编入程序,防止未经授权的个人擅自篡改数据;

D.必须禁止间接接触电子数据。

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第7题
某内部审计师受派遣执行有关组织财务部局域网络(LAN)安全性的审计任务。投资决策,包括套利策略及

某内部审计师受派遣执行有关组织财务部局域网络(LAN)安全性的审计任务。投资决策,包括套利策略及金额衍生工具等应用,通常使用LAN运行的数据及财务模型。LAN也从主机下载数据来帮助决策。为确定审计范围,在安全性审计范围外应当考虑的事项应是:

A.调查进行LAN各部分途径的实物安全;

B.LAN应用于在记录水平面或字段水平辩认数据以及在该水平实施使用者进行安全措施等方面的能力;

C.访问使用者,以确定他们对系统安全水平的评价以及系统受非法侵入的难易程序的评价;

D.公司内部其他同样使用敏感数据的局域安全水平。

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第8题
用下列资料回答问题:某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提供

用下列资料回答问题:

某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提供代码服务和信息交流。在转移数据到增值网络VAN之前,公司施行了在线交易流程。内部审计师有责任对该流程进行评估。另外,公司和增值网络VAN声称允许内部审计师每年一次对增值网络VAN控制进行检查与执行,合同还说明在公司会计年度的第二或第三季度内可以突击进入增值网络VAN系统。这一时期已经选定以防干扰增值网络VAN业务流程高峰期。这一条款并未经过内部审计师检查。经董事会批准的年度审计计划要求本年度开展全面审计。在EDI/EFT系统设计时审计人员最不可能提出下列哪项建议?

A.数据安全措施必须编入程序,防止未经授权的个人擅自篡改数据;

B.同意一项电子文件的个人鉴定应当单独作为一数据字段储存;

C.灾难的恢复计划必须建立;

D.必须禁止间接接触电子数据。

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第9题
风险模型或风险分析通常可用来同长期审计计划表的制定联系起来。在风险评价中的关键投入是______。

A.以往的审计结果

B.管理层关注事项和偏好事项

C.《标准》的具体要求

D.内部审计人员的判断

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第10题
在与最高管理层讨论之后,内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计
日程表时加以考虑。下列不属于这种战略性问题的是:

A.将实行一项月度预算程序。

B.为扩大产品的知名度将进行的全球促销活动。

C.寻求联营者以便在欧洲和亚洲市场上扩大生产能力。

D.建立人力资源数据库来确保对政策的持续管理和加强对数据的保存。

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第11题
某组织委托服务机构处理其小时工资支付行为。内部审计人员关注当年的小时工资支付是否正确,特别是
由统一合同规定应当按季度计提的养老金项目是否计算正确。下列哪项审计程序能够最好实现该项目标?

A.对整个报告期间内的小时工资支付活动进行随机抽样,重新计算支付金额和养老金金额,并与服务机构获得的数据进行核对;

B.对整个报告期间内的小时工资支付活动进行分层抽样,通过重新计算,核对从服务机构获得的数据;

C.对整个报告期间内的小时工资支付活动进行探索抽样,对结果进行处理;

D.在年度审计过程中向服务机构提交一系列测试数据,将其处理结果与审计人员预先计算好的结果进行对比。

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