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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下列内部控制措施中,能够对货款的安全性起到作用的有()。

A.批准赊销与开票相独立

B.批准销售折让业务与记账业务相独立

C.批准坏账与收款业务相独立

D.收取货款与销售收入记录相独立

E.执行内部检查与业务办理、记录相互独立

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更多“下列内部控制措施中,能够对货款的安全性起到作用的有()。”相关的问题
第1题
下列内部控制措施中,对货款的安全性起不到作用的是()。

A.批准赊销与开票相独立

B.批准坏账与收款业务相独立

C.收取货款与销售收入记录相独立

D.批准销售折让业务与记账业务相独立

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第2题
关于营销风险责任制度的基本原则的叙述中正确的是____

A.企业要组织营销业务督查,保持一个良好的营销内部环境,必须对外部控制系统进行检查和监督

B.授权管理是营销风险责任制度的一项核心内容

C.资产安全控制是指为确保资产完整而采取的控制措施

D.企业营销人员职责分离,要互相联系,又要互相制约

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第3题
以下关于客户信息的使用中说法错误的是()。

A.基于客户信息所产生的衍生信息能够单独或与其他信息结合识别自然人身份时,应视为客户信息

B.应采取访问控制措施,确保员工只能访问职责所需的最多够用的客户信息

C.委托第三方处理客户信息时,应确保第三方具有足够的客户信息安全能力

D.各单位须对生产经营中全部查询客户敏感信息的场景进行评估

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第4题
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?A.制定一项关于信用卡发放的

以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?

A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策;

B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查;

C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照;

D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出;

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第5题
组织规划控制是要()。

A.处理好不相容职务的分离

B.处理好组织机构之间的相互控制

C.对单位内部部门或职员处理经济业务的权限实施控制

D.对单位的实物安全采取控制措施

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第6题
下列有关使用内部用户数据存取控制程序保护实时处理计算机系统的数据安全性的叙述中,哪项最为准
确:

A.数据的进入被特定应用程序控制在特定的文件中;

B.数据的进入被特定终端用户控制在特定的应用程序中;

C.安全性用来于对用户名的发放和用户身份的鉴定的控制措施;

D.使用这种存取控制软件将减少任何大的控制缺点。

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第7题
卒中是一种突然、急性起病的疾病,()的卒中患者能够定位发病时间精确到小时甚至时刻。

A.95%

B.85%

C.90%

D.80%

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第8题
在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么?A.评估某项活动中内部控制措施的有效性。B.记录对公

在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么?

A.评估某项活动中内部控制措施的有效性。

B.记录对公司内部控制框架的理解情况。

C.开展内部控制测试。

D.评估内部控制风险。

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第9题
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。

A.考虑遵循相关的法律法规或标准

B.企业隐私优先级控制措施

C.评估组织的隐私商业战略

D.以上都对

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第10题
下列交易或事项中,能够使会计恒等式两边同时增加的是()。A.将现金存入银行B.以银行存款支付前欠货

下列交易或事项中,能够使会计恒等式两边同时增加的是()。

A.将现金存入银行

B.以银行存款支付前欠货款

C.将资本公积转增资本

D.购入固定资产,货款暂欠

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第11题
下列有关审计质量控制的表述,错误的是()。

A.审计组组长应当对审计项目总体质量负责

B.审计质量控制既包括对人员素质的控制,也包括对审计作业过程的控制

C.审计质量控制的主体是审计组织和人员

D.对被审计单位提出完善内部控制的建议,属于审计组织审计质量控制措施之一

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