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[多选题]

内部控制评价的内容包括()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督

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第1题
根据美国证券交易委员会(SEC)的规则,公司对财务报告内部控制的报告应包括下列哪一选项的内容()

A.管理层建立和保持对财务报告的适当内部控制的声明

B.识别管理层评价对财务报告的内部控制有效性所用框架的声明

C.在最近的财政年度末,管理层对公司财务报告期间内部控制效果的评估报告

D.应包括以上各选项的内容

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第2题
审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层

审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:

A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;

B.监督内部控制程序的建立;

C.维护公司的治理程序;

D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。

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第3题
内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录公司执行评价工作内容,其中涉及()。

A.评价要素

B.公司经营目的

C.重要风险点

D.采用控制办法

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第4题
内部审计的职能包括()

A.监督职能

B.评价职能

C.控制职能

D.咨询职能

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第5题
高级企业认证的通用标准中包括什么内容()。

A.内部控制

B.守法规范

C.贸易安全

D.财务状况

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第6题
以下各项中对当前的内部审计的范围做出了最佳描述的是()。

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系

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第7题
基金托管人内部控制的内容主要包括()。

A.资产投资

B. 资金清算

C. 投资监督

D. 会计核算和估值

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第8题
计算机会计信息系统的工作方式内容包括()

A.数据处理流程

B.人员构成和工作组织体制

C.数据处理方式

D.系统的内部控制

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第9题
审慎经营规则包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、信贷规模控制等内容。()
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第10题
以下哪项内容说明了让员工参与控制自我评价过程的原因?i员工更有动力来正确完成他们的工作ii员工对其工作持客观态度iii员工能对内部控制提供独立评价iv管理人员希望从员工处获得反馈

A.只有i和iv是对的

B.只有i和ii是对的

C.只有iii和iv是对的

D.只有ii和iv是对的

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第11题
注册会计师向治理层和管理层通报内部控制缺陷的书面沟通文件应当包含的内容包括()。

A.对控制缺陷的描述

B.对控制缺陷的潜在影响的解释

C.说明审计的目的并非对内部控制发表意见

D.说明通报仅限于已发现的缺陷

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