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[判断题]

产品审计、价格审计、分销渠道审计和促销效益审计属于营销生产率审计()

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第1题
(四)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在识别、评估和应对由于舞弊导致的重大错报风险
时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

第 32 题 下列情形中,A注册会计师认为可能为管理层提供实施舞弊机会的有()。

A.甲公司从事科技含量高、研发周期长的经营业务

B.甲公司大量采用分销渠道销售产品

C.甲公司高级管理人员变更频繁

D.管理层拥有甲公司10%的股份

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第2题
在与最高管理层讨论之后,内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计
日程表时加以考虑。下列不属于这种战略性问题的是:

A.将实行一项月度预算程序。

B.为扩大产品的知名度将进行的全球促销活动。

C.寻求联营者以便在欧洲和亚洲市场上扩大生产能力。

D.建立人力资源数据库来确保对政策的持续管理和加强对数据的保存。

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第3题
为了鼓励消费,销售部在新产品销售中发放贵重的赠品。这一促销手段看起来很成功,但管理当局觉
得成 本可能过高。以下审计程序中在确定该促销活动的有效性方面的作用最小的是:

A.比较促销期和类似非促销期的产品销售量。

B.比较促销期前后销售产品的单位成本。

C.对促销期的边际收入和边际成本进行分析,并与促销之前相比较。

D.检查销售部门用来评价一项促销活动成败的标准。

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第4题
以下哪项关于经济性审计、效果性审计和效率性审计的说法不正确?A.经济性审计的目的是通过审查与评

以下哪项关于经济性审计、效果性审计和效率性审计的说法不正确?

A.经济性审计的目的是通过审查与评价组织经营活动中资源的取得、使用及管理是否节约及合理,协作管理层改善管理,节约资源,增加组织价值

B.效率性审计的主要目的是通过审查与评价组织经营活动投入、产出关系,优化业务流程,提高经营活动效率

C.效果性审计的主要目的是通过审查与评价组织经营活动既定目标的实现的程度,以协助组织管理层改善经营水平,提高经营活动的效果

D.经济性审计和效果性审计主要针对整个组织的经营活动,效率性神经只是针对特定的业务

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第5题
经济效益审计是指对被审计单位经济活动的经济性、效益性和效果性所进行的审计。此题为判断题(对,错)。
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第6题
(二)在对生产型企业K公司2004年度会计报表进行审计时,Z注册会计师负责生产循环的审计。在审计过程
中,Z注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。

4、某产品2004年的毛利率与2003年相比有所上升,K公司提供了以下解释,其中与毛利率变动不相关的是()。

A.该产品的销售价格与2003年相比有所上升

B.该产品的产量与2003年相比有所增加

C.该产品的销售收入占当年主营业务收入的比例与2003年相比有所上升

D.该产品使用的主要原材料的价格与2003年相比有所下降

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第7题
审计人员想确知是否所有电话订货均得到及时的装运与开票服务。在实现上述审计目标时,下列审计程序
哪项最有效?

A.采用整合测试工具(ITF)并将产品订货纳入ITF;将发票价格与最新目录册比较;确定所有受ITF测试的订货均已装运。

B.取得新到订货的计算机记录,并采用通用审计软件比较订货日期与销售发票文件内的开票及发运日期;

C.使用数据测试以产生批控制总额(batchcontroltotals)。从测试的订货开始追踪检查批控制总额,直至数据测试相应产生的销售发票文件;

D.使用通过审计软件,随机选取销售发票样本,并由软件完成为所有以后订货保留的业务记录与选取样本项目的配比工作。

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第8题
()是计划和执行关于商品、服务和主意的观念、定价、促销和分销,以创造能符合个人和组织目标的交换的一种过程。

A.产品管理

B.营销管理

C.渠道管理

D.战略管理

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第9题
以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快负责某分部,但目前仍继

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?

A.某内部审计师由于升职将很快负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同生效前审查其草稿。

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第10题
效率性审计通常用于审查以下哪些内容?I、特定的项目。II、特定的业务。III、整个组织的经验活动。A.只

效率性审计通常用于审查以下哪些内容?I、特定的项目。II、特定的业务。III、整个组织的经验活动。

A.只有I。

B.I和III。

C.II和III。

D.I、 II和III。

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第11题
内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:A.内部审计包

内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:

A.内部审计包括对资源使用的经济性和效率性的评估。

B.内部审计包括的政策、计划、法律和规范遵循情况的评估。

C.内部审计已经发展为资产的存在性的鉴证和对保护资产手段的审查。

D.内部审计已经由严格的财务导向向经营性导向发展。

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